(纽约14日彭博电)瑞信集团表示,正在采取一项新计划,以修复其过去两年报告和控制程序中的“重大缺陷”。之前,因为美国监管机构上周提出了一些问题,瑞信重新对财务报表进行了评估。
瑞信在周二发布的年度报告中称,2021年和2022年“集团对财务报告程序的内部控制不起作用”,“管理层还因此认定,我们的披露控制和程序失效”。该行表示,其发现的重大缺陷,事关未能在财务报表中设计和维持有效的风险评估。
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与此同时,会计师事务所普华永道也对瑞信内部控制的有效性发表了否定意见。不过瑞信称,其2021年和2022年的报表“公允地反映”了其财务状况。
美国证监会(SEC)在最后一刻,就瑞信2019年和2020年现金流量表提出问题,使得该行上周推迟发布年报。瑞信称,相关讨论现已结束。其首席执行员科尔纳(Ulrich Koerner)正试图推行一项复杂的重组,以期让该行恢复盈利。
瑞信表示,该行在一年前不得不对过去几年的一些报告作出修订,就与上述“重大缺陷”有关系。瑞信表示,其为解决这一问题所作的努力,“可能需要我们耗费大量资源来修复这些重大缺陷或弱点”。
2021年,瑞信遭受了与Archegos Capital Management爆仓相关的数十亿美元损失。该行随后发布了一份报告,指出了导致这场灾难的程序缺陷。自那以来,瑞信还彻底改组了最高管理层,并正在实施两年来的第二次重启计划。
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