(紐約14日彭博電)瑞信集團表示,正在採取一項新計劃,以修復其過去兩年報告和控制程序中的“重大缺陷”。之前,因為美國監管機構上週提出了一些問題,瑞信重新對財務報表進行了評估。
瑞信在週二發佈的年度報告中稱,2021年和2022年“集團對財務報告程序的內部控制不起作用”,“管理層還因此認定,我們的披露控制和程序失效”。該行表示,其發現的重大缺陷,事關未能在財務報表中設計和維持有效的風險評估。
ADVERTISEMENT
與此同時,會計師事務所普華永道也對瑞信內部控制的有效性發表了否定意見。不過瑞信稱,其2021年和2022年的報表“公允地反映”了其財務狀況。
美國證監會(SEC)在最後一刻,就瑞信2019年和2020年現金流量表提出問題,使得該行上週推遲發佈年報。瑞信稱,相關討論現已結束。其首席執行員科爾納(Ulrich Koerner)正試圖推行一項複雜的重組,以期讓該行恢復盈利。
瑞信表示,該行在一年前不得不對過去幾年的一些報告作出修訂,就與上述“重大缺陷”有關係。瑞信表示,其為解決這一問題所作的努力,“可能需要我們耗費大量資源來修復這些重大缺陷或弱點”。
2021年,瑞信遭受了與Archegos Capital Management爆倉相關的數十億美元損失。該行隨後發佈了一份報告,指出了導致這場災難的程序缺陷。自那以來,瑞信還徹底改組了最高管理層,並正在實施兩年來的第二次重啟計劃。
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT